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票据管理制度,票据业务应遵守的各项规定有哪些

来源:整理 时间:2023-12-30 06:40:27 编辑:律生活 手机版

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1,票据业务应遵守的各项规定有哪些

票据管理实行办法http://baike.so.com/doc/7208790.html

票据业务应遵守的各项规定有哪些

2,单位票据库管理制度

票据管理制度一、各类票据,如销售发票、发货明细表、收款收据、收购发票、增值税专用发票等由公司财务统一领购,分户建帐,视同现金,专人管理。二、各类票据的使用实行领发制,公司所属各单位因公用票,由单位记帐员到公司办理领票手续,用完后及时上缴。三、各单位记帐员对领入的各类票据的填制及所用范围要监督把关,出现问题一律由记帐员全权负责。四、公司及单位票据经管人员要妥善保管各类发票,绝对禁止将本单位发票借给他人使用或代人开票,一经发现,从严处罚。五、发票的填写要符合“发票填开要求”,大小写相符,金额不得有涂改,并加盖单位公章及经办人私章。六、发票专管人员要定期对发票进行清查、盘点,发现问题及时上报。
不明白啊 = =!

单位票据库管理制度

3,票据管理制度是什么

财务票据管理制度 :一、为加强票据管理,规范票据业务,明确管理责任,特制定本制度。 二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等;非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。 三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务,经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管,领用的收据由出纳包管。 四、财务票据应存放于保险箱内,有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则,不得由一人兼任。 五、办理有关票据业务必须财务总监审核,出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据,收取款项时应开具收据。 六、银行票据、收据必须顺号签发,作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页,已开出的作废票据,由票据开具人员负责收回。 七、票据开具时候应该注意单位名称(全称)、金额大小写规范、项目名称准确,规范单据填写正楷,字迹清晰;单据在填写过程中出现错误,不得撕毁单据,必须保持单据完整,并加盖作废章。 八、出纳收到银行票据时,应认真审核,及时入账,对不合规票据及时向财务总监反映,由财务总监确定解决方案。九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回,妥善保管,做到以后有查可依。十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时,应及时登记备查簿。 十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时,应尽快采取相应的措施,对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。 十二、票据保管人员调动工作或离职时,应编制票据移交明细表,在财务总监的监督下逐笔确认移交,确认无误后,由监督人和后任财务人员 在交接明细表上签名确认。 十三、本规定适用于所有财务人员,如有违反究其相关责任。

票据管理制度是什么

4,有谁知道收据的管理制度怎么写谢谢大家了

为加强财务及税收管理,我局及所属单位凡对外(包括企业、机关、个体户、个人),对内(包括职工个人)收取现金或银行存款,都应统一使用我局印发的“电费统一发票”、“让售材料专用发票”、“物资内部调拨单”、“统一收款收据”和税务局统一 印刷的通用发票。一、 使用范围:1.“电费统一发票”:限用于“应收电费”、“电力建设资金”和“电费附加费”三方面。2.“让售材料专用发票”:限用于对外及个人让售材料。3.“物资内部调拨单”:限用于我局对各所属单位及各所属单位之间调拨物资材料。4.对外劳务作业采用税务局统一印刷的建筑安装、劳务发票。5.“统一收款收据”:用于除以上收费之外的一切现金和银行存款收入业务。凡收入现金和银行存款,不管是哪个单位、哪个部门,任何业务都不得以任何借口,不开“发票”、“统一搞收款收据”或使用上述规定以外的收据。二、“发票”与“收据”的管理1、财务审计室设票证兼职管理员,负责“发票”与“收据”的制发和管理工作。2、“发票”与“收据”一律由财务审计室会同用电股、农电总站设计样式,报当地税务部门申请批准,并办理统一印刷工作。所属单位和任何个人无权印制“发票”和“收据”,也不得自行购买另外式样的收据。3、“电费发票”根据省局要求,必须通过税务部门印制,专人保管。“电费发票”必须加盖“电费收费专用章”方可生效。使用计算机进行电费抄收计算工作的单位,其计算机专用纸发票视同“电费发票”管理。4、对外劳务作业用的建筑安装、劳务发票,由财务审计室统一到税务局购置。5、“统一收款收据”:由财务审计室统一到税务局登记领取。6、一切收入都必须经过财务审计室入帐,所属单位如特殊情况需分散收款,必须由财务审计室登记发放,加盖财务专用章后方可生效收款,并定期将款项送交财务审计室及时入帐。7、各单位所发“发票”和“收据”都必须由财务审计室登记发放。

5,票据管理制度

票据管理制度 1、为了加强票据管理,规范票据的领用、缴、销制度,根据《会计法》的有关要求,结合本院实际,特制定本制度,请严格遵守执行。 2、对票据的使用,要设立票证兼管员,负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作,票据管理人员调离岗位时,必须认真办理移交手续,移交不清,不得离职。出纳不得兼任票据员(可由办公室人员兼任)。 3、票据领用、缴销票据时,应点清票据数量(本数、份数),办理票据领用、缴销手续,明确责任。票据员应按规定设置票据登记帐薄,规范登帐,妥善保管票据领用、缴销凭证,年终装订归档。按季盘点库存票据,保证帐、票相符。 4、核销已使用的票据时,票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销,在缴销票据时发现问题,票据员要及时向分管领导汇报。 5、使用票据收费必须两上以上,一人开票,一人收款,票证按顺序号填写,各联一次复写,字迹清楚,大小金额不得涂改。其他内容涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。收费票据必须盖单位公章和开票人签章,填写收费项目名称并详细注明结算方式,票据已填写撕出需作废的,收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因,经审批后方可作废。收入汇总缴款书由开票人填写,收款人复核,分管领导审查无误后解缴,若出现票据金额与缴款书不符的,同样追究复核人责任。 6、加强票据管理。发生票据遗失或被盗等,当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情况及时向单位领导汇报,写出书面检查,经单位认真审查核实,上报相关主管部门审批后方可核销,遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。人为原因造成票据损失的要追究当事人责任。 7、单位不得使用自行印制或自购收费收据,一切收费均用财政工商税务部门统一印制的正规票据。 8、票据一年清缴一次,收费票据的存根期为五年,存根保存期限到期后,由票据员填制票据销毁表一式三份(分管领导、票据员、会计各存1份),由院领导会同纪检监察部门到场核实监督,方可销毁。与票据的领用、缴销有关的凭证、帐册应保留十五年。 9、对于银行支票的管理参照以上办法执行。

6,支票管理有哪些规定

其实支票管理大多会计都明白,就是某些细节不是非常清楚。这里告诉你个重要的,1是对银行帐及余额要严格保密特别是你们单位的各种印鉴要由财务科专人保管,印鉴和支票要分管。这是最重要的,要是用支票取款的时候银行业务员没有“核印”是要被罚款的。千万别人稽核的检查出来。
支票管理是财务管理的基础,是保证资金正常周转的关键,为维护财务工作的正常秩序,做好财务管理工作,根据《支票管理暂行条例及实施细则》,制订本制度:一、办理支票结算必须严格遵守《中华人民共和国票据法》和《中国人民银行结算办法》的规定,严禁签发空头支票和远期支票,如因特殊情况确须签发时,必须在支票上写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额、归还期限。二、签发支票须办理登记手续,写明用途及预计金额,经学院授权的“一支笔”签字批准后,经办人方可领取转帐支票。经办人领取支票后,务必妥善保管,尽快办理业务,三天内将手续完备的发票及支票存根缴财务处报销。三、经办人不得将支票转借他人或擅自改变用途及扩大使用限额,否则会计人员有权不予报销。经办人如因管理不善,遗失支票的,要立即到银行办理挂失手续,对造成损失的,由经办人负责赔偿。四、逾期未用的空白支票要及时收回注销,严禁将支票转交其他单位或个人签发,对于错填支票、退票,须加盖作废戳记,由专人妥善保存。五、财务人员收取支票、汇票时,要审核支票、汇票的真实性、可承兑性,确属可承兑的方可受理。六、银行返还的结算单据,应及时到有关部门请经办人、部门主要负责人和财...支票管理是财务管理的基础,是保证资金正常周转的关键,为维护财务工作的正常秩序,做好财务管理工作,根据《支票管理暂行条例及实施细则》,制订本制度:一、办理支票结算必须严格遵守《中华人民共和国票据法》和《中国人民银行结算办法》的规定,严禁签发空头支票和远期支票,如因特殊情况确须签发时,必须在支票上写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额、归还期限。二、签发支票须办理登记手续,写明用途及预计金额,经学院授权的“一支笔”签字批准后,经办人方可领取转帐支票。经办人领取支票后,务必妥善保管,尽快办理业务,三天内将手续完备的发票及支票存根缴财务处报销。三、经办人不得将支票转借他人或擅自改变用途及扩大使用限额,否则会计人员有权不予报销。经办人如因管理不善,遗失支票的,要立即到银行办理挂失手续,对造成损失的,由经办人负责赔偿。四、逾期未用的空白支票要及时收回注销,严禁将支票转交其他单位或个人签发,对于错填支票、退票,须加盖作废戳记,由专人妥善保存。五、财务人员收取支票、汇票时,要审核支票、汇票的真实性、可承兑性,确属可承兑的方可受理。六、银行返还的结算单据,应及时到有关部门请经办人、部门主要负责人和财务处处长审核签字,方可入帐。七、每月定期与银行、财政的对帐单进行帐面余额的核对,编制余额调节表,调整未达帐项,将预算外资金及时到帐。八、妥善保管各种支票,对银行帐及余额要严格保密。各种印鉴由财务科专人保管,不允许一人既保管印鉴又保管支票。九、为及时准确掌握资金支出情况,杜绝空头支票的发生,支票借用须在3日内归还,逾期按票额的5%~10%对当事人实施罚款。十、按照国家关于现金管理的规定,除对职工个人支付工资、奖金、福利费、差旅费,以及购买农副产品和结算起点在300元以下的开支使用现金外,其它应办理支票结算业务。 十一、为及时准确地完成上级主管部门的各种报表,不影响下月拨款,原则上每月25号以后停借支票。
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