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增值税抵扣,什么是增值税抵扣

来源:整理 时间:2024-01-27 02:25:58 编辑:律生活 手机版

本文目录一览

1,什么是增值税抵扣

企业是一般纳税人的 进项税额要做抵扣 本月应纳税额=本月销项税额-本月进项税额

什么是增值税抵扣

2,增值税抵扣怎么回事

抵扣是增值税链条中重要一环,是指将取得的增值税专用发票上注明的税额在申报纳税时从销项税额中扣除。前提是只有取得增值税一般纳税人资格才能抵扣进项税。
简单说通过销售计算销项,购货计算进项,销项减进项计算出应交的增值税方法,实现对增值部分征收增值税。

增值税抵扣怎么回事

3,请问所谓的增值税抵扣指的是什么怎么理解能否举些具体的例子

增值税抵扣就是指增值税进项的税金可以抵销项税金,也就进货时所付的增值税可以抵按销售计算的增值税,应交增值税=销项税金-进项税金。生产型和销售型企业是一样的,没有区别。例如,购入原材料(商品)100元,付增值税17元合计是117。那么生产成产品出售(商品)200元,收增值税34元,合计234元,那么要交增值税=34-17=17元。

请问所谓的增值税抵扣指的是什么怎么理解能否举些具体的例子

4,增值税抵扣是怎么回事应该怎么抵扣

增值税抵扣:应交的税费=销项税-进项税。 抵扣的项目允许其抵扣额不是在税前的利润中减掉,理解这个问题,你得明白什么是增值税.我国从1994年税制进行改革,实行增值税体制.企业销售货物和应税劳务,都要按着一定的税率交纳税款,有17%的,有13%的,有6%的等等,这就是增值税的销项税,然而你购进货物时,对方也会给你出具购进货物的增值税专用发票(但你是必须一般纳税人),这个发票上所标的销项税就是你可以抵扣当期应交增值税销项税的进项税额,销项税减进项税就等于你当期应交的增值税.这就是抵扣. 增值税是价外税. 如某厂进原料,不含税价100元,17%税率,增值税进项税17元,合计含税价117元。加工后卖出,不含税价200元,17%税率,增值税销项税34元,合计含税价234元。一般纳税人企业可以凭那张进货的增值税发票的抵扣联去当地国税机关认证,期限是自开票日起90天。认证后的增值税发票可以冲抵销项税额:譬如上例中的进项税17元可以冲抵销项税34元,则实际交纳的销项税为17元。

5,到底什么是增值税的抵扣

.................. 增值税是对产品或服务增值的部分所征收的一种税种,税率是17%,所谓的抵扣,就是说抵扣进项税,你实际要报给税局的税款是你开票的增值税金额-你已经销售的商品购进时的增值税金额 例如: 你当时购进货物100W,增值税17W,对方给你开具的发票总额是117W,这样你的会计分录应该为: 借:库存商品 100W 应交税金--应交增值税(进项) 17W 贷:银行存款 117W 销售时: 按销售价格,例如销售价格为200W(假如而已,没那么高的毛利),会计分录为: 借:银行存款 234W 贷:主营业务收入 200W 应交税金---应交增值税(销项) 34W 假如你这个月就发生这一笔,那么你要缴纳的增值税就是34-17=17W
增值税是就货物或劳务增值部分征收的一种流转税。 按销售额计算出来的是销项税,因为是全额计算的,就包含了原来购进的原材料和劳务的税额在内。按其定义,应该只就增值部分交纳税款。因此,就应该将其中包含的原材料或劳务的税额扣除出来。这扣除出来的部分,就是我们通常所说的进项税。
抵扣的项目允许其抵扣额不是在税前的利润中减掉,理解这个问题,你得明白什么是增值税.我国从1994年税制进行改革,实行增值税体制.企业销售货物和应税劳务,都要按着一定的税率交纳税款,有17%的,有13%的,有6%的等等,这就是增值税的销项税,然而你购进货物时,对方也会给你出具购进货物的增值税专用发票(但你是必须一般纳税人),这个发票上所标的销项税就是你可以抵扣当期应交增值税销项税的进项税额,销项税减进项税就等于你当期应交的增值税.这就是抵扣. 增值税是价外税.
说白了 就是你开了销售额 发票 然后 进货 收到了发票 就是进项 销售额 --- 进项 = 要交税销售额 进项的 那个数 就是用来 抵扣的
通俗的讲法就是你购货的时候对方开增值税发票那是进项税,你销货的时候开出去的是销项税,月末把你所有的销项税,减去进项税就是要交的税金。就是他们说的拿进项税抵扣
你看看这个 http://baike.baidu.com/view/1304617.htm?fr=ala0_1_1 如还有疑问,我们再交流,可以吗?

6,增值税是怎样抵扣的

一、1、增值税是对销售、进口、委托加工商品的单位和个人就其增值部分征收的一种税。 主要有17%和13%两档,17%的税率适用于大多数商品的销售。13%税率主要有下列商品:粮食、水、气、食用植物油、图书、杂志、饲肥和农业产品等. 2、抵扣方式有两类, 第一类为凭增值税专用发票抵扣。 A.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。 B.从海关取得的完税证上注明的增值税额。 第二类为计算抵扣 A.购进免税农产品准予抵扣的进项税额,按造买价的13%计算扣除。 B、运费发票(购固定资产的运费除外)按7%抵进项税。(只能是建设基金和运费部分,杂费不能计算在内) C、收购废旧物品可按10%抵扣进项税. 以上三类,必须要取得税务机关规定的普通发票。 不得从销项税额中抵扣的进项税有: 1.购进固定资产(东北三省除外,因为东北地区实行的是消费型增值税); 2.用于非应税项目的购进货物或应税劳务; 3.用于免税项目的购进货物或应税劳务; 4.用于集体福利或个人消费的购进货物或应税劳务; 5.非正常损失的购进货物; 6.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或应税劳物。
A、增值税是对销售、进口、委托加工商品的单位和个人就其增值部分征收的一种税。 B、交纳方式:采用进销税抵扣的方式。 C、计算:应交增值税=销项税额一进项税额 销项税=(售价/1+税率)×税率 进项税额=(进价/1+税率)×税率 D、增值税的税率: 销项税主要有17%和13%两档,17%的税率适用于大多数商品的销售。13%税率主要有下列商品:粮食、水、气、食用植物油、图书、杂志、饲肥和农业产品等,现家润多超市经营的生鲜食品、书等。 进项抵扣的税率主要有: 1、以上适用17%和13%税率的商品; 2、6%税率是以小规模纳税人生产企业购进商品的进销税; 3、4%税率是由小规模纳税人商业企业购进商品的进项税。 准予从销项税额中抵扣的进项税有: 1.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。 2.从海关取得的完税证上注明的增值税额。 3.购进免税农产品准予抵扣的进项税额,按造买价和10%扣除率计算。 另外,运费发票(购固定资产的运费除外)按7%抵进项税。从"物回"购买材料的发票可按10%抵扣进项税. 不得从销项税额中抵扣的进项税有: 1.购进固定资产(东北三省除外); 2.用于非应税项目的购进货物或应税劳务; 3.用于免税项目的购进货物或应税劳务; 4.用于集体福利或个人消费的购进货物或应税劳务; 5.非正常损失的购进货物; 6.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或应税劳物。
就拿到国税认证就可以了``
认证过的增值税专用发票就可以来抵扣你的销项税额
按增值税是否可以抵扣,把纳税人分为一般纳税人和小额纳税人,一般纳税人可以抵扣增值税,用销项税减去进项税就是应缴纳的增值税。小额纳税人不能抵扣增值税。 海关增值税是在有进口货物情况下缴纳增值税,其税金应作为进项税额抵扣。 一般纳税人的出口退税业务是按外销额折合人民币后按规定的退税率计算。其购进货物的进项税通过内销货物销项税抵扣后,转出不得抵扣进项税部分,多余的下转留抵。 如果在没有内销情况下,要有足够的进项税转出不得抵扣的部分,再按外销金额(折算成人民币)乘退税率所得出数就是应退税金。
用你的销项税额减去进项税额后交的就是增值税了。 被抵扣下去的那部分即是被抵扣的增值税。 如果你是一般纳税人的话~~~
通俗的说就是加工税~
文章TAG:增值增值税抵扣什么增值税抵扣

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