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审计制度,事业单位内部审计制度

来源:整理 时间:2024-01-17 06:16:55 编辑:法律案例 手机版

什么-0 制度内部审计部门制定的内部审计规定需要在企业内部制定?个人认为分为以下三个层次:1。公司的纲领性内审制度,名字很多,例如内部审计 -1/、内部审计章程、分项审计、规章或细则例如内部控制/ -1审计-1/、经济责任-。

1、根据《 审计法》的规定,下列关于我国 审计 制度的说法正确的有:

【答案】:C、D该法第二条审计规定:“国家实行审计监督制度。国务院和县级以上地方各级人民政府设立审计机关。国务院各部门、地方各级人民政府及其部门的财务收支,国有金融机构、企业事业单位的财务收支,以及依照本法规定应当接受审计监督的其他财务收支。审计机关依法对前款所列财务收支的真实、合法和效益进行监督审计。

该法第四条规定:“国务院和县级以上地方各级人民政府应当每年向本级人民代表大会常务委员会提出审计本机关预算执行和其他财政收支的工作报告。审计工作报告要以预算执行情况为重点审计。必要时,人民代表大会常务委员会可以对审计工作报告作出决议。国务院和县级以上地方人民政府应当向本级人民代表大会常务委员会报告审计工作报告指出的问题的整改和处理结果。

2、如何建立有效的内部 审计 制度

建立有效内部的对策审计 制度:在企业内部设立专门的审计组织,根据企业的不同性质和规模设立内部审计组织,并明确/。根据企业规模和生产特点,配备相应的审计人员。审计人员应熟悉会计、审计、税务、统计、计算机信息系统等专业知识,同时具备更新。

还需要根据民营企业各自的经营特点和《企业内部审计规定》等规定,制定具体的审计程序和方法。审计程序要贯穿审计立项、审计组织机构、预审准备、审计审核、审计报告、。由于被审核方的实际情况不同,且审计的目的不同,因此不容易确定哪个审计程序和哪个审计方法合适。

3、上市公司的内部 审计 制度

江苏东源电器集团股份有限公司内部审计制度(2008年修订)第一章总则第一条为加强对江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称公司)、其控股子公司和具有重大影响的参股公司的内部监督,防范和控制风险,增强信息披露的可靠性,合理保证公司与财务报告和信息披露事务相关的业务符合国家有关法律法规的要求根据审计部门内部工作规定审计《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部-》

4、企业内部需要制定哪些 审计 制度

内部审计部门制定的内部审计规定制度分为以下三个层次:1 .公司内部审计是纲领性的制度,可以有很多名字。例如内部审计 -1/、内部审计章程、分项审计、规章或细则例如内部控制/ -1审计-1/、经济责任-1

5、如何完善内部 审计 制度

针对目前企业存在的问题审计,我认为应该从以下几个方面加强:一是加强内部的独立性和权威性审计组织。独立性和权威性是内部审计组织充分发挥职能的重要保证。内部审计组织应独立客观,不受公司治理的约束。具体来说,可以成立一个由董事会直接领导的委员会,全面负责企业的内部工作。第二,将内部审计纳入企业标准化和制度一体化的轨道。

只有经过制度的标准化和规范化,人际关系才能淡化,内部审计工作才能客观公正。第三,加强内部审计团队建设,提高内部审计人员素质。做好内部审计要有一个工作作风过硬、技术过硬的内部团队审计并建立有效的内部审计工作自评方法,由上级领导和公司员工监督。同时,一方面要做好内部审计员工的职业道德教育,另一方面要做好内部审计员工的职业能力培训。

6、 审计准则和 审计 制度是同一个意思吗?

审计准则:是注册会计师在做审计工作时必须遵循的行为准则,是审计人员执行审计业务获取-。审计准则是通过总结实践中普遍认为公平、正当的做法而形成的原则。虽然不具有法律法规的强制力,但审计人员必须遵守审计。审计 制度:对会计人员所做的会计记录,运用科学的方法进行系统的审核,以了解部门、单位或企业的经营或财务状况,然后审计作出报告,作出客观公正的评价制度。

7、注册会计师 审计 制度是什么

注册会计师审计 制度是用来调整注册会计师独立性之间各种关系的规范性制度审计,其本质是一种弥补价格机制失灵的准政府经济监管。与一般意义上的审计的活动不同,审计-1/是市场经济体系的基础设施之一,对市场经济活动具有普遍适用性。严格遵守CPA审计-1/有利于协调资本市场与利益相关者的关系,纠正和防范会计差错和舞弊,也有利于保证社会交易的公平性。

8、怎样完善会计 审计 制度?

建立健全内部审计机构。完善内部审计 制度是现代生产力发展的要求,是规范现代市场主体的关键。加强制度内审建设。内审计组织是根据国家审计法的要求成立的,应受国家审计部的指导。提高内部审计人员的素质。要提高内部审计人员的素质,既要提高政治经济效益,又要加强内部审计人员的在职培训,辅以必要的复合型人才的引进。

内部审计工作重心要从审计之后转移到审计之前和期间,把事后检查和事前、事中检查有机结合起来。实现内部审计因素的全面整合。无论是公司内部审计还是系统内的“上审下”审计的方法都应该是以往来账表审计和内控体系审计的组合为基础。

9、IT 审计的 审计 制度

一般来说,企业实施IT 审计的对象是:IT 审计企业内部的部门、外部的IT 审计受事务所委托审计部门和国家。作为一个企业,要建立一个完善的IT 审计 制度需要做到以下几点:(1)IT 审计老师是一个跨信息技术和审计技术的复合型人才,所以需要实施企业IT,(2)企业应建立相应的IT 审计部门或审计岗位,确定其部门和岗位职责,置于企业经营者的直接管理之下。

文章TAG:审计制度审计制度事业内部单位

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